凤县政协办公室2015年度部门决算报告
日期:2016-12-11  发布人:凤县政协 

1、主要职责

根据凤办发[2015]102号文件规定:政协凤县委员会机关由办公室和各专门委员会组成,是县政协的工作机构。主要职责是:在县委和政协常委会的领导下,宣传贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度方面的方针、政策,组织政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。为政协全委会、常委会、主席会和各人民团体、各族各界人士服务,为基层委员服务。

2、决算单位构成

县政协办公室属财政全额拨款行政单位,共有行政编制20个,实有在职人数26人,离退休人数17人,执行行政单位会计制度,预算管理级次为县级,属单户报表连续上报。

1.收入支出决算总表(附表1)

2.公共预算财政拨款支出决算表(附表2)

3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表3)

1.收入总计3851054.60元

公共预算财政拨款收入3851054.60元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计3851054.60元

基本支出3851054.60元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1617707.00元,对个人和家庭的补助支出1513347.60元,商品和服务支出720000.00元。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出3851054.60元,其中:基本支出3851054.60元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出3851054.60元,其中:行政运行2792433.80元,政协会议200000.00元,归口管理的离退休858620.80元。

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出67729.00元,其中:公务用车运行维护费27081.00元,公务接待费40648.00元。

1、公务用车运行维护费27081.00元,主要用于车辆维修、驾驶员出车补助、机关人员出差下乡、汽油款等。年末公务用车保有量2辆。

2、公务接待费40648.00元,主要用于各级政协来凤县调研、考察的用餐费,涉及13批次190人。

2015年度部门收支决算总表
单位:元
收      入 支      出
项目 决算数 支出功能分类 决算数 支出经济分类 决算数
一、财政拨款收入 3,851,054.60 一、一般公共服务支出 2,992,433.80 一、基本支出 3,851,054.60
  其中:政府性基金   二、外交支出     工资福利支出 1,617,707.00
二、上级补助收入   三、国防支出     商品和服务支出 720,000.00
三、事业收入   四、公共安全支出     对个人和家庭的补助 1,513,347.60
四、经营收入   五、教育支出   二、项目支出 200,000.00
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出     工资福利支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出     商品和服务支出 200,000.00
    八、社会保障和就业支出 858,620.80   对个人和家庭的补助  
    九、医疗卫生与计划生育支出     对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出     赠与  
    十一、城乡社区支出     债务利息支出  
    十二、农林水支出     基本建设支出  
    十三、交通运输支出     其他资本性支出  
    十四、资源勘探信息等支出     其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出  
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
本年收入合计 3,851,054.60 本年支出合计 3,851,054.60 本年支出合计 3,851,054.60
用事业基金弥补收支差额       结余分配       结余分配  
上年结转和结余       年末结转和结余       年末结转和结余  
    其中:财政拨款资金结转          
          非财政拨款资金结余          
           
收入总计 3,851,054.60 支出总计 3,851,054.60 支出总计 3,851,054.60
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合    计 3,851,054.60 3,851,054.60    
201 一般公共服务 2,992,433.80 2,992,433.80    
20102   政协事务 2,992,433.80 2,992,433.80    
2010201     行政运行 2,792,433.80 2,792,433.80    
2010204     政协会议 200,000.00 200,000.00    
208 社会保障和就业 858,620.80 858,620.80    
20805 行政事业单位离退休 858,620.80 858,620.80    
2080501   归口管理的行政单位离退休 858,620.80 858,620.80    
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:元
单位名称 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费 培训费
小 计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 31,729.00   67,729.00 27,081.00   40,648.00 200,000.00 49,570.00
补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组        个;参加其他单位组织的出国(境)团组     个;                                                                                          本单位全年因公出国(境)累计     人次。  
  2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车     辆;年末公务用车保有量    3 辆。
  3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计  13  批次 ,公务接待累计   190   人 。
[ 目前访问人数:位;您的IP是 ]
政府网站 新闻媒体